問題已解決

老師,我家是賣鋼材的,規(guī)格型號有好多。這個月買進的一些貨當月不給發(fā)票,但貨我賣出去了,所以我認證了一些以前的發(fā)票,這時候認證的貨跟賣出去的不相符,按稅法來說,我這個月的主營業(yè)務成本該怎么算

84784974| 提問時間:2022 06/16 15:36
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曹老師~
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,你這個到時稅務比對出來會有風險的。
2022 06/16 15:37
84784974
2022 06/16 15:48
難道買的貨沒發(fā)票還不能賣了嗎
曹老師~
2022 06/16 15:54
你好,你購進貨物,肯定要想對方索取發(fā)票,如果不索取進項發(fā)票,光開銷項,稅務局為認為你虛開發(fā)票的,這不是個人說的,稅務系統(tǒng)會比對出來的。
84784974
2022 06/16 16:26
那我暫估入賬,那這樣主營業(yè)務成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
曹老師~
2022 06/16 16:52
你好, 1.沖回暫估入賬 借:庫存商品(紅字) 貸:應付帳款-暫估(紅字) 3.收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付帳款/銀行存款
曹老師~
2022 06/16 16:53
你好,需要暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付帳款-暫估
曹老師~
2022 06/16 16:54
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸庫存商品
84784974
2022 06/16 16:58
老師,我可不可以就按勾選發(fā)票金額當做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀
曹老師~
2022 06/16 17:01
你好,這個也可以的。
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