問(wèn)題已解決

老師,我們公司員工有筆報(bào)銷費(fèi)用實(shí)際不能報(bào)銷的,員工已經(jīng)把錢退回公司了,但是當(dāng)初計(jì)的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么處理呢?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/16 14:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ?借 銀行存款或者 庫(kù)存現(xiàn)金? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)??
2022 06/16 15:00
84784991
2022 06/16 15:01
哦,可以直接沖管理費(fèi)用是吧
meizi老師
2022 06/16 15:06
你好;是的。? 對(duì)的哈; 就這樣做分錄的? ?
84784991
2022 06/16 15:13
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 06/16 15:16
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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