問題已解決

老師,我這個月的增值稅已經(jīng)申報,并繳納了稅款。但是對方紅沖了我已經(jīng)抵扣的發(fā)票,我應(yīng)該怎么辦?

84784976| 提問時間:2022 06/16 10:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 那你這個需要轉(zhuǎn)出
2022 06/16 10:30
84784976
2022 06/16 10:31
直接做憑證轉(zhuǎn)出么?申報表用不用改
樸老師
2022 06/16 10:35
那你得作廢申報表重新申報
84784976
2022 06/16 10:40
能不能這個月不管它,下個月做轉(zhuǎn)出
樸老師
2022 06/16 10:44
同學(xué)你好 這個也可以的
84784976
2022 06/16 10:45
好的謝謝
樸老師
2022 06/16 10:51
滿意請給五星好評,謝謝
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