問(wèn)題已解決

當(dāng)年有虧損,后發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用不能稅前扣除。被稅務(wù)局指出,需要交所得稅嗎?虧損遠(yuǎn)大于不應(yīng)稅前扣除的金額。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/15 15:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 沒(méi)有發(fā)票的吧是這樣嗎? ?
2022 06/15 15:33
84784992
2022 06/15 15:35
不是,是罰款和滯納金。這塊原來(lái)扣除了。
玲老師
2022 06/15 15:39
。行政罰款和稅收滯納金需要納稅調(diào)整。不能稅前扣除,
84784992
2022 06/15 15:41
是的,現(xiàn)在要調(diào)增,但我調(diào)增后,還虧損,需要交稅嗎?2012年的賬務(wù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的。
玲老師
2022 06/15 15:45
。納稅調(diào)整后,需要交所得稅。
84784992
2022 06/15 15:54
為什么呀?依據(jù)是哪個(gè)條款?
玲老師
2022 06/15 16:02
所得稅法規(guī)定的。您好。
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