問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下繳納上個(gè)月增值稅的時(shí)候不是借記:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嘛,我想知道未交增值稅前面為什么沒(méi)有應(yīng)交增值稅的這個(gè)二級(jí)科目了

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/15 14:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),正常一般納稅人的話就是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅,要不然就是你添加科目的時(shí)候自己沒(méi)有添加正。
2022 06/15 14:54
84784960
2022 06/15 14:57
那月末,要是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額且前期沒(méi)有留抵稅額的話,月末計(jì)提的分錄是不是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
李霞老師
2022 06/15 15:01
你好同學(xué),你這個(gè)憑證是完全正確的。
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