問(wèn)題已解決

你好。資產(chǎn)負(fù)責(zé)表報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/15 13:58
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的話(huà)是根據(jù)當(dāng)期的科目余額表數(shù)據(jù)填寫(xiě)
2022 06/15 14:00
84784971
2022 06/15 14:01
我是根據(jù)明細(xì)表填數(shù)據(jù)
84784971
2022 06/15 14:01
現(xiàn)在不太會(huì)。不是請(qǐng)教老師了嗎
耿老師
2022 06/15 14:02
您好,科目余額表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
84784971
2022 06/15 14:02
我是手工做的賬。沒(méi)有做科目余額表。我是根據(jù)明細(xì)表填數(shù)據(jù)進(jìn)去的
耿老師
2022 06/15 14:03
您好,根據(jù)總賬一級(jí)科目
84784971
2022 06/15 14:04
剛剛我不是截圖發(fā)圖片給你了嗎
耿老師
2022 06/15 14:08
你好,這是你新發(fā)起的提問(wèn),我看不到之前的截圖了
84784971
2022 06/15 14:10
你好。我想問(wèn)一下我這報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填???4月份我收到客戶(hù)打來(lái)的款3880 做了一筆分錄借銀行 貸應(yīng)收賬款。然后報(bào)表的預(yù)收賬款數(shù)據(jù)那里就填了3880。我下月的時(shí)候做了銷(xiāo)售出去。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng))那我下月的報(bào)表預(yù)收賬款和應(yīng)叫稅費(fèi)那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填啊?
84784971
2022 06/15 14:11
收到的款和開(kāi)票的金額是一樣
84784971
2022 06/15 14:12
預(yù)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)。這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么填的???我不會(huì)
耿老師
2022 06/15 14:42
您好,預(yù)收賬款的話(huà)填寫(xiě)零應(yīng)交稅費(fèi)的話(huà),按你當(dāng)期要交納的增值稅按7% 3% 2%計(jì)提附加稅,根據(jù)上面的憑證做科目余額表,把計(jì)提的副,把計(jì)提的附加稅轉(zhuǎn)入稅金及附加
耿老師
2022 06/15 14:43
你好,我記得前面問(wèn)過(guò)你,你是學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的,還是轉(zhuǎn)行過(guò)來(lái)的?我好看怎么給你解釋?zhuān)?/div>
84784971
2022 06/15 14:45
學(xué)過(guò)。但是好幾年沒(méi)操作了
耿老師
2022 06/15 14:51
你好,附加稅的計(jì)提分錄你知道吧?
耿老師
2022 06/15 14:51
然后損益類(lèi)科目期末全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
耿老師
2022 06/15 14:51
用T形賬戶(hù)把所有的憑證匯總一下,做科目余額表
耿老師
2022 06/15 14:52
根據(jù)科目余額表的金額填寫(xiě),資產(chǎn)負(fù)債表才可以
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