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進項稅留底退稅怎么做分錄呢

84785000| 提問時間:2022 06/15 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
參考《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應(yīng)將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 06/15 10:11
84785000
2022 06/15 10:33
老師,做到營業(yè)外收入—補貼收入怎么改呢
郭老師
2022 06/15 10:34
現(xiàn)在分數(shù)不變,紅沖金額是負數(shù),然后再做上面的。
84785000
2022 06/15 13:35
因為這個已經(jīng)跨月了,銀行那怎么做呢
84785000
2022 06/15 13:36
借:營業(yè)外收入—補貼收入? ?負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出? ?正數(shù)
郭老師
2022 06/15 13:37
可以的,可以這么做的。
84785000
2022 06/15 13:57
好的,謝謝
郭老師
2022 06/15 13:59
不用客氣,工作愉快。
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