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A彩電生產(chǎn)企業(yè)委托乙企業(yè)代銷彩電100臺(tái),不含稅代銷價(jià)格為1000元/臺(tái),成本為800元/臺(tái)。月末收到乙企業(yè)轉(zhuǎn)來的代銷清單,清單上注明的本月已銷售70臺(tái)。甲企業(yè)根據(jù)代銷清單開具增值稅專用發(fā)票。代銷手續(xù)費(fèi)為每臺(tái)50元,3日后甲企業(yè)收到扣除代銷手續(xù)費(fèi)后的全部款項(xiàng)。本月購進(jìn)彩電零件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為38000元。(13%) 1.計(jì)算A公司本期銷項(xiàng)稅額,并填寫增值稅一般納稅人附表一。2.計(jì)算A公司本期進(jìn)項(xiàng)稅額,并填寫增值稅一般納稅人附表二。3.計(jì)算A公司本期應(yīng)納增值稅,并填寫增值稅一般納稅人主表。

84785038| 提問時(shí)間:2022 06/14 18:59
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)算A公司本期銷項(xiàng)稅額 70*1000*0.13=9100 2.計(jì)算A公司本期進(jìn)項(xiàng)稅額3800*0.13=494 .計(jì)算A公司本期應(yīng)納增值稅 9100-494=8606
2022 06/14 19:53
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