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老師,收到發(fā)票5000元,實(shí)際付款4000元,沒付的1000元是貸記營業(yè)外支出嗎?這部分稅務(wù)怎么處理呢?

84784973| 提問時(shí)間:2022 06/14 18:33
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84784973
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
寫錯(cuò)了,貸記營業(yè)外收入
2022 06/14 18:34
郭老師
2022 06/14 18:35
你好,可以的,可以這么做的。
84784973
2022 06/14 18:51
報(bào)稅時(shí)稅務(wù)怎么處理?報(bào)表怎么填
郭老師
2022 06/14 18:52
你好,具體的是哪一個(gè)稅款,企業(yè)所得稅的嗎?你的成本是5000,營業(yè)外收入1000。
84784973
2022 06/14 18:58
增值稅是填在無票收入欄嗎?
郭老師
2022 06/14 19:00
你好 營業(yè)外收入在你的利潤表里面,它不需要繳納增值稅的。
郭老師
2022 06/14 19:00
這個(gè)是你支付出去的,不是你的收入,不用申報(bào)增值稅。
84784973
2022 06/14 19:07
那影響企業(yè)所得稅嗎
84784973
2022 06/14 19:12
這部分營業(yè)外收入要不要交企業(yè)所得稅
郭老師
2022 06/14 19:13
營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅
郭老師
2022 06/14 19:13
這里的成本也抵扣了所得稅的。
84784973
2022 06/14 19:20
就是說這種由于對方減免或者其他原因,只要沒有實(shí)際收到錢的收入都不需要繳納增值稅,但需要繳納所得稅,是這個(gè)意思嗎?
郭老師
2022 06/14 19:32
是的 是這個(gè)意思的
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