問題已解決

您好,老師,我調(diào)整昨天提到的去年的賬套,在今年5月做了一個分錄,借:應付賬款1483193.23 貸:以前年度損益調(diào)整1483193.23 做完分錄去結(jié)賬損益,發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整這個科目在貸方,負數(shù)的,這個有問題嗎?

84784992| 提問時間:2022 06/14 09:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去 ; 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去嗎? ?
2022 06/14 09:54
84784992
2022 06/14 10:02
只做了一個這樣的分錄
meizi老師
2022 06/14 10:09
自己結(jié)轉(zhuǎn)下; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784992
2022 06/14 10:11
老師,先做 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 做完后再結(jié)賬損益嗎?
meizi老師
2022 06/14 10:15
?你好 ;? ? 是的。 就可以了 哈? ?
84784992
2022 06/14 10:22
老師,年度匯算清繳時交的所得稅,當時做的借:以前年度匯算清繳 貸:應交稅費--企業(yè)所得稅,這個分錄用結(jié)賬到利潤分配-為分配利潤嗎?
meizi老師
2022 06/14 10:29
?你好 ;? ? ? 是的。都要結(jié)轉(zhuǎn)哈? ??
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