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請問上一年已經(jīng)結(jié)賬沒法改的錯(cuò)賬,今年發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理?

84785039| 提問時(shí)間:2022 06/12 10:20
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84785039
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
做賬的社保費(fèi)和實(shí)際繳納的社保費(fèi)數(shù)據(jù)對不上,應(yīng)該怎么處理
2022 06/12 10:21
易 老師
2022 06/12 10:41
同學(xué)您好,差額補(bǔ)計(jì)提或紅沖就可以了,分錄與原計(jì)提一致,補(bǔ)記是藍(lán)字,紅沖用負(fù)數(shù)。
84785039
2022 06/12 10:43
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)的。就在這個(gè)補(bǔ)計(jì)提去年十二月的嗎
易 老師
2022 06/12 11:02
金額不大的也可簡化處理一次性記損益 大的,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
易 老師
2022 06/13 08:37
我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 .
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