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老師:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報表中獲取。那圖片中的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額是哪里獲取的還是怎么算出來的?

84785016| 提問時間:2022 06/10 15:56
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,這個數(shù)據(jù)是對應(yīng)的免抵稅額。就是免抵退-退稅金額
2022 06/10 17:31
84785016
2022 06/10 17:40
?不明白,啥意思?。≡趺此愕??
羽飛老師
2022 06/10 20:41
免抵退金額=出口收入*退稅率,退稅額你曉得
84785016
2022 06/10 20:44
我說的是免抵金額怎么算,出口退稅金額我會算就是出口銷售額*退稅率?;蚴峭硕愵~怎么算?老師,我發(fā)的圖片你看了嗎?出口退稅額1151951.79,那個免抵額或是退稅額是怎么出來的?
羽飛老師
2022 06/10 20:48
是計算出來的。免抵額=免抵退的金額-退稅的金額。這個是公示。
84785016
2022 06/10 20:55
哎!我當(dāng)然知道是計算出來的
羽飛老師
2022 06/11 11:31
提數(shù)是從增值稅申報表
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