問題已解決
請(qǐng)問加計(jì)抵減的余額應(yīng)該計(jì)什么科目?
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速問速答您好,您到年末的時(shí)候可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到交增值稅里面就可以了。
2022 06/10 15:09
84784955
2022 06/10 15:23
那是不是這個(gè)金額計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
李霞老師
2022 06/10 15:29
你好同學(xué),您這個(gè)加計(jì)抵減額的話,以前您是怎么做的哪一個(gè)科目?正常不是這個(gè),轉(zhuǎn)出已交增值稅的科目,你看看你憑證上。
84784955
2022 06/10 15:30
這個(gè)金額沒有在賬里體現(xiàn)
84784955
2022 06/10 15:35
我們公司之前會(huì)把進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額計(jì)提貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣的科目里,留抵稅額退了嘛,申報(bào)表的留抵稅額已經(jīng)請(qǐng)零了,所以我們賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣的科目也是清零了。但是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表將進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期金額直接去抵減加計(jì)抵減的余額,就需要把這部分在賬里體現(xiàn)出來(lái),賬務(wù)該怎么處理
李霞老師
2022 06/10 15:40
你好同學(xué),你的意思這個(gè)月你又產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅額,然后需要加計(jì)抵減,是這個(gè)意思?
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