問(wèn)題已解決

稅費(fèi)核定中沒(méi)有印花稅,公司的營(yíng)業(yè)范圍我們需要交印花稅嗎?公司20年成立的,一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅,如果需要申報(bào),我可以現(xiàn)在連去年的一起在這個(gè)月申報(bào)嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/10 10:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,按照《印花稅條例》的規(guī)定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項(xiàng)目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購(gòu)銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、貨物運(yùn)輸合同 0.5‰ 七、倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰ 十、技術(shù)合同 0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰ 十二、營(yíng)業(yè)帳簿 記載資金的帳簿0.5‰ 根據(jù)《印花稅暫行條例》科目稅率表,加工承攬合同,包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同。按加工或承攬收入萬(wàn)分之五貼花,納稅義務(wù)人為立合同人
2022 06/10 10:08
84784964
2022 06/10 10:14
那我們銷售了設(shè)備,我接手之后發(fā)現(xiàn)公司20年成立的,原會(huì)計(jì)一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅,如果需要申報(bào),我可以現(xiàn)在連去年的一起在這個(gè)月申報(bào)嗎?
紫藤老師
2022 06/10 10:15
可以現(xiàn)在連去年的一起在這個(gè)月申報(bào)
84784964
2022 06/10 10:17
稅費(fèi)期限選本期日期嗎金額太大需要分批申報(bào)嗎?
紫藤老師
2022 06/10 10:17
稅費(fèi)期限選本期日期,一起申報(bào)
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