問(wèn)題已解決

外地預(yù)繳的稅費(fèi)我填在了附表五的本期已繳稅額,主表中的附加稅費(fèi)欄成了負(fù)數(shù),那我應(yīng)該更正申報(bào)填到附表四中嗎 我是本期有要交的增值稅,而附加稅費(fèi)因有留抵退稅不用繳稅 老師,我公司預(yù)交的附加稅費(fèi)要留到下期才能抵減了,本期預(yù)交的附加稅費(fèi)應(yīng)怎樣填列

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/09 17:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,這個(gè)是填入附表4和主表。 預(yù)繳附加稅不用抵減。因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅抵減后,本地繳納的增值稅就少了。附加稅也就少了
2022 06/09 18:42
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