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老師:你好,我公司已開發(fā)票給開發(fā)商已經(jīng)做了工程結算收入,開發(fā)商沒錢,用房產抵扣應收帳款的會計分錄怎么做?

84785016| 提問時間:2022 06/09 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產 進項 貸應收賬款
2022 06/09 16:38
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