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實(shí)務(wù)
問題已解決
新開里公司存入公戶的資金記哪個科目
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速問速答您好,記入到其他應(yīng)付款里面
2022 06/09 11:33
84784947
2022 06/09 11:38
東老師您好,那收到現(xiàn)金這一步需要做賬務(wù)處理嗎
東老師
2022 06/09 11:38
收到現(xiàn)金借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
84784947
2022 06/09 11:45
收到現(xiàn)金存入公戶:借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
東老師
2022 06/09 11:45
存到銀行的時候,借銀銀行存款。 貸庫存現(xiàn)金
84784947
2022 06/09 11:49
嗯嗯,好的,可以記到其他應(yīng)收款里面嗎
東老師
2022 06/09 11:49
不能記入到其他應(yīng)收款。
84784947
2022 06/09 11:51
之前的會計(jì)記得其他應(yīng)收款,需要調(diào)整嗎
東老師
2022 06/09 11:52
對,這個肯定是需要調(diào)整一下。
84784947
2022 06/09 11:53
老師這個要怎么寫
東老師
2022 06/09 11:54
貸其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
84784947
2022 06/09 11:55
他寫的備注是備用金
東老師
2022 06/09 11:58
如果是備用金的話,是這么寫的。
84784947
2022 06/09 12:05
那后期用的備用金的記賬需要寫銀行存款-備用金嗎
東老師
2022 06/09 12:13
不需要? 備用金就其他應(yīng)收款
84784947
2022 06/09 12:27
嗯嗯,那我直接調(diào)整就行剛才的分錄就行貸其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
84784947
2022 06/09 12:32
我們還有幾筆業(yè)務(wù)是一次性購入的酒,每次請客戶吃飯用,是按箱買的,目前是按存貨處理的,這個需要怎么調(diào)整
東老師
2022 06/09 12:34
喝的時候 借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸庫存商品
84784947
2022 06/09 12:39
嗯嗯,好的,報銷款的話公司沒有盈利,去年的報銷
需要做分錄嗎,老板自己的,也沒說報銷
東老師
2022 06/09 12:40
你是說去年的發(fā)票沒做賬嗎
84784947
2022 06/09 12:40
而且工資也是幾個月發(fā)一次,那我還要按月作賬務(wù)處理嗎
東老師
2022 06/09 12:42
對工資該計(jì)提計(jì)提就行
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