問題已解決

老師,上個月有進項,我沒認證,做賬借方是,應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅額55000,這個月有銷項,稅額32000,我應該怎么做賬呢?

84784997| 提問時間:2022 06/08 13:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應交稅費進項 貸應交稅費待抵扣
2022 06/08 13:27
84784997
2022 06/08 13:28
這個月有銷項,小于進項,怎么做賬呢?
樸老師
2022 06/08 13:33
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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