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 甲公司為增值稅一般納稅人。2×21年1月1日,甲公司發(fā)出一批實(shí)際成本為120萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。2×21年5月30日,甲公司收回委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品并驗(yàn)收入庫。甲公司根據(jù)乙公司開具的增值稅專用發(fā)票向乙公司支付加工費(fèi)6萬元、增值稅0.78萬元,另支付消費(fèi)稅14萬元。假定不考慮其他因素,甲公司收回該批應(yīng)稅消費(fèi)品的入賬價(jià)值為( ?。┤f元

84784969| 提問時(shí)間:2022 06/08 10:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 甲公司收回該批應(yīng)稅消費(fèi)品的入賬價(jià)值為( ?。┤f元120+6=126
2022 06/08 10:33
84784969
2022 06/08 10:34
老師為什么不考慮消費(fèi)稅14萬呢
bamboo老師
2022 06/08 10:38
因?yàn)槭栈睾笥糜谶B續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品? 可以抵扣
84784969
2022 06/08 10:39
謝謝老師
bamboo老師
2022 06/08 10:39
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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