問題已解決
我們屬于生產(chǎn)型出口企業(yè),那我們開出的出口發(fā)票的金額是填增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額還是免抵退辦法的出口銷售額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答郭老師
金牌答疑老師
你好生產(chǎn)企業(yè)的在免抵退里面。
2022 06/07 09:49
84784980
2022 06/07 09:54
現(xiàn)在是申報(bào)前不能更改為免抵退,直接顯示為免稅的么?開0稅率的發(fā)票
郭老師
2022 06/07 09:56
那你看下你備案選擇的是哪一個(gè)。
84784980
2022 06/07 09:58
我們的是免抵退稅,之前是申報(bào)增值稅前是可以將0稅率的發(fā)票更改為免抵退,然后直接申報(bào)的,現(xiàn)在是要在增值稅申報(bào)表里面修改為免抵退?
郭老師
2022 06/07 09:59
可以的,可以修改的。
84784980
2022 06/07 10:12
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/07 10:13
不用客氣,工作愉快。
閱讀 518