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老師好,在認(rèn)證專票時(shí),有的票員工還沒有報(bào)銷,我可否先認(rèn)證,不抵扣? 因?yàn)樯蟼€(gè)月有沒認(rèn)證的,后來再認(rèn)證時(shí)就找不到了。

84785034| 提問時(shí)間:2022 06/06 18:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以先認(rèn)證,認(rèn)證了你就得抵扣,如果有劉迪在主表留底里面體現(xiàn)。
2022 06/06 18:36
84785034
2022 06/06 18:47
抵扣留了底,但票沒到手,我賬目上與報(bào)表上就不至了吧,可以先做賬預(yù)估費(fèi)用之類的嗎
郭老師
2022 06/06 18:56
你好,沒有報(bào)銷的借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸,其他應(yīng)付款做這個(gè)不就可以,報(bào)銷的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,銀行存款不耽誤的。
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