問題已解決

本月收到機票電子行程單,計入 待抵扣進項稅額 ,在申報增值稅附表二 需要怎么填報嗎?

84785011| 提問時間:2022 06/06 10:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
待認證。不需要填寫報表的。
2022 06/06 10:48
84785011
2022 06/06 10:50
行程單 是計算抵扣,不是認證抵扣。怎么是待認證呢?
84785011
2022 06/06 10:51
待抵扣 進項稅額 ,申報表 怎么填?
玲老師
2022 06/06 10:53
比如你這個月不想抵扣,也可以用待認證這個科目過渡一下。
84785011
2022 06/06 10:55
待認證已經掛了很多專票了!主要想 認證抵扣個計算抵扣能區(qū)別一下!
84785011
2022 06/06 10:55
待抵扣進項稅額 就沒用地方填報?
玲老師
2022 06/06 11:00
正常來說。機票不用認證,直接根據需要填寫抵扣就行,抵扣不了的可以留底。
玲老師
2022 06/06 11:01
其他需要認證的發(fā)票,你可以根據自己需要勾選認證。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~