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有一個商品,當時沒有購進發(fā)票,成本不知道本月對外開了發(fā)票,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),對外開票金額1000左右

84784952| 提問時間:2022 06/06 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,暫估一個的暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,然后按照這個暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022 06/06 10:15
郭老師
2022 06/06 10:23
你好,那就正常做賬,借庫存商品貸,銀行存款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)增就行。
郭老師
2022 06/06 10:23
不結(jié)轉(zhuǎn)這個成本的話,你有收入,沒有成本不合理,被認為是虛開發(fā)票。
郭老師
2022 06/06 10:29
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 06/06 10:44
借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 后期發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
郭老師
2022 06/06 10:44
不一致的沒有關(guān)系,直接紅沖重新做就可以的,差額都在主營業(yè)務(wù)成本里面反。
84784952
2022 06/06 10:23
那以后也不會有進項發(fā)票,一直按暫估的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可不可以不結(jié)轉(zhuǎn)這個成本
84784952
2022 06/06 10:28
匯算清繳的時候直接把成本調(diào)增是嗎
84784952
2022 06/06 10:42
暫估入庫的賬怎么做?后期收到發(fā)票怎么沖回?如果暫估的金額和發(fā)票的金額不一致怎么辦?
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