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(1)6月8日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款80000元,增值稅10400元,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗收入庫,該批材料計劃成本84000元。(2)6月13日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為128000元,增值稅16640元。貨款尚未支付,簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票,材料尚在運輸途中。(3)6月21日,收到6月13日購進的原材料并驗收入庫。該批原材料的計劃成本為120000元。(4)6月27日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅20800元。貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運輸途中。(5)根據(jù)本月發(fā)料憑證匯總表,共計發(fā)出材料計劃成本126000,其中直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品100000元,車間一般耗費20000元,廠部一般耗費6000元。(6)計算本月材料成本差異率,將本月發(fā)出材料計劃成本調(diào)整為實際成本。(7)計算本月結(jié)存材料的實際成本。

84785019| 提問時間:2022 06/06 08:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 (6)計算本月材料成本差異率,將本月發(fā)出材料計劃成本調(diào)整為實際成本。 (80000-84000-120000+128000)/(84000+120000)=0.0196078431373 借:生產(chǎn)成本 100000*(1+0.02)=102000 借:制造費用 20000*(1+0.02)=20400 借:管理費用 6000*(1+0.02)=6120 貸:原材料? 126000 貸:材料成本差異 126000*0.02=2520 (7)計算本月結(jié)存材料的實際成本。 (84000+120000-126000)*(1+0.02)=79560
2022 06/06 08:28
84785019
2022 06/06 08:30
甲公司為增值稅一般納稅人,存貨采用計劃成本核算,某年6月份期初“原材料”科目借方余額10000元,“材料成本差異”科目借方余額300元,6月份發(fā)生如下材料采購業(yè)務:(1)6月8日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款80000元,增值稅10400元,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗收入庫,該批材料計劃成本84000元。(2)6月13日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為128000元,增值稅16640元。貨款尚未支付,簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票,材料尚在運輸途中。(3)6月21日,收到6月13日購進的原材料并驗收入庫。該批原材料的計劃成本為120000元。(4)6月27日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅20800元。貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運輸途中。(5)根據(jù)本月發(fā)料憑證匯總表,共計發(fā)出材料計劃成本126000,其中直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品100000元,車間一般耗費20000元,廠部一般耗費6000元。(6)計算本月材料成本差異率,將本月發(fā)出材料計劃成本調(diào)整為實際成本。(7)計算本月結(jié)存材料的實際成本。
84785019
2022 06/06 08:30
抱歉這是完整的剛才的不完整!
bamboo老師
2022 06/06 08:39
(6)計算本月材料成本差異率,將本月發(fā)出材料計劃成本調(diào)整為實際成本。 (300-4000+8000)/(10000+84000+120000)=0.02 借:生產(chǎn)成本 100000*(1+0.02)=102000 借:制造費用 20000*(1+0.02)=20400 借:管理費用 6000*(1+0.02)=6120 貸:原材料? 126000 貸:材料成本差異 126000*0.02=2520 (7)計算本月結(jié)存材料的實際成本。 (84000+120000-126000)*(1+0.02)=79560
84785019
2022 06/06 09:10
你好第四小題160000不用管嗎?他不計算差異嗎
bamboo老師
2022 06/06 09:46
是的?材料尚在運輸途中 沒入庫不管的
84785019
2022 06/06 09:51
結(jié)存沒有加期初吧
bamboo老師
2022 06/06 10:16
對的 我忘記了 您自己加一下計算可以嗎??
84785019
2022 06/06 10:35
好的!沒事
bamboo老師
2022 06/06 11:23
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
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