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老師,您好,本月收到退回留抵稅,分錄怎么做?

84784981| 提問時(shí)間:2022 06/05 15:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 06/05 16:03
84784981
2022 06/05 16:08
做這個(gè)分錄的話,有余額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
易 老師
2022 06/05 16:15
你好,不要 的,這種情況 不要的
84784981
2022 06/05 16:16
有余額沒事的是嗎
易 老師
2022 06/05 16:34
對的沒錯(cuò), 是這樣的
84784981
2022 06/05 16:35
那交增值稅的分錄怎么做?
易 老師
2022 06/05 16:37
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784981
2022 06/05 16:47
老師,本月交了增值稅是不是不用月末結(jié)轉(zhuǎn)了
易 老師
2022 06/05 16:51
對的沒錯(cuò), 是這樣的
84784981
2022 06/05 16:52
好的,謝謝老師
易 老師
2022 06/05 16:54
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