問題已解決

各位老師,晚上好,我們公司是承建了甲方公司的綜合辦公樓,先付的材料款,后收到材料的,但是收到材料對方只開來了材料出庫單,沒有開來發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝

84784999| 提問時(shí)間:2022 06/03 21:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 建筑公司收到材料沒有收到發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2022 06/03 21:38
84784999
2022 06/03 21:40
老師,是銀行提前付款,后收到的原材料,沒有開來發(fā)票,只有材料出庫單,所以我不知道怎么做賬務(wù)處理呢
bamboo老師
2022 06/03 21:40
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 是對方的出庫單吧
84784999
2022 06/03 21:43
老師,那收到發(fā)票的時(shí)候,又該怎么做賬務(wù)處理呢,請老師指點(diǎn)一下,謝謝
bamboo老師
2022 06/03 21:44
借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
84784999
2022 06/03 21:45
我們是小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費(fèi)能夠省略
bamboo老師
2022 06/03 21:46
小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費(fèi)能夠省略
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