問題已解決

我們是一般納稅人企業(yè),從事網(wǎng)上產(chǎn)品代銷,供應商直接開票給顧客,我們就賺取的中間差價給供應商開票,請問是按一般計稅6%開差額發(fā)票,還是按中間差價稅率6%直接給供應商開票?發(fā)票上類目名稱應填寫什么?

84785041| 提問時間:2022 06/02 22:21
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方老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
你好,這個具體看你們的合作協(xié)議,假如你們按銷售額收取服務費是開具6%的服務費發(fā)票。 如果賺取進銷差價應按13%開具銷貨發(fā)票。
2022 06/02 22:29
84785041
2022 06/02 22:41
如果我們按銷售額收取服務費開票,是不是直接按收取的服務費金額開票,名稱可以寫代銷服務費嗎?還是寫什么比較合適?
方老師
2022 06/02 22:55
你好,可以寫代銷服務費。
84785041
2022 06/02 23:10
增值稅申報表上直接填寫一般計稅6%那一欄嗎
方老師
2022 06/02 23:20
填寫一般計稅對應6%稅率那一欄。
84785041
2022 06/02 23:22
謝謝老師,服務費發(fā)票既可以開專票也可以開普票的吧?
84785041
2022 06/02 23:28
最后一問,一次代銷許多產(chǎn)品,直接可以按收到的總的代銷款向?qū)Ψ介_一欄服務費發(fā)票嗎
方老師
2022 06/03 06:00
可以,開專票普票都可以,金額可以匯總開,具體你們可以有結(jié)算單,就是服務費計算的依據(jù)。
84785041
2022 06/03 17:39
好的,謝謝老師
方老師
2022 06/03 17:40
不客氣,滿意請給老師五星好評哈!
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