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甲公司20×9年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元,增值稅稅額為34000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×11年2月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅額為27200元,出售時,該設(shè)備已計提折舊38800元,已計提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元。 請為甲公司編制會計分錄。

84784994| 提問時間:2022 06/02 14:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn)200000 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額34000 貸:銀行存款 234000 借:固定資產(chǎn)清理 200000-38800-4000=157200 借:累計折舊38800 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4000 貸:固定資產(chǎn) 200000 借:銀行存款 160000+27200=187200 貸:固定資產(chǎn)清理160000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?27200 借:固定資產(chǎn)清理 5000 貸:銀行存款 5000 借:資產(chǎn)處置損益2200 貸:固定資產(chǎn)清理 157200+5000-160000=2200
2022 06/02 14:53
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