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現(xiàn)在稅率6%,紅沖了一張之前1%稅率的票,當(dāng)月沒開別的票,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么申報(bào)?

84785021| 提問時(shí)間:2022 06/02 12:23
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就把負(fù)數(shù)填寫在銷售額那里
2022 06/02 12:27
84785021
2022 06/02 12:29
會(huì)系統(tǒng)預(yù)警嗎?可以無票收入沖平嗎?
小小霞老師
2022 06/02 12:54
你好,這個(gè)有可能申報(bào)比對(duì)不通過的呢。你可以用無票收入沖平
84785021
2022 06/02 13:01
無票收入下月開票后,可以無票負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
小小霞老師
2022 06/02 13:04
可以的呢,不過你下個(gè)月銷售額沒其他數(shù)據(jù)的話,一樣需要去稅務(wù)大廳處理申報(bào)
84785021
2022 06/02 13:08
銷售額有數(shù)據(jù)的話,就不需要去大廳申報(bào)吧,
小小霞老師
2022 06/02 13:09
是的呢,有些地方可以在電子稅務(wù)局做比對(duì)原因說明就可以
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