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在20x7年7月1日向乙公司銷售一 批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為20000元,增值稅稅額為3400 元。為及早收回貨款,甲公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。 假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅稅額。 求:甲公司的①賬務(wù)處理: ②寫出金額的計(jì)算過程 (1)7月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí),確認(rèn)收入: 2)乙公司在7月9日付款 3)乙公司在7月18日付款

84785004| 提問時(shí)間:2022 06/02 10:20
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、實(shí)現(xiàn)收入, 借:應(yīng)收賬款?23400?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?20000?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 3400 2、乙公司在7月9日付款,借:銀行存款,23000,財(cái)務(wù)費(fèi)用,400 貸:應(yīng)收賬款?23400 3、乙公司在7月18日付款,借:銀行存款,23200,財(cái)務(wù)費(fèi)用,200 貸:應(yīng)收賬款?23400
2022 06/02 10:22
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