問題已解決

您好,老師,5月開給對方公司的專票數(shù)量和單價寫反了,但總金額稅額沒問題,我們這邊5月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本發(fā)現(xiàn)了這個問題,那么在5月在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,數(shù)量應(yīng)該按照正確的去結(jié)轉(zhuǎn)是吧。另外我們是要在6月紅沖,并且給對方重新開具一張正確的藍(lán)字發(fā)票。那么到時候紅沖的和正確的藍(lán)字發(fā)票,也不需要在6月進(jìn)行賬務(wù)處理對嗎

84785016| 提問時間:2022 06/01 15:20
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,按照錯誤的去結(jié)轉(zhuǎn),6月沖回時候,再調(diào)整
2022 06/01 15:21
84785016
2022 06/01 17:57
可是按照錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)的話,庫存數(shù)量是沒有那么多的
羽飛老師
2022 06/01 21:30
那你自己做賬按正確的做,這個情況說明附后
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