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企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一般等于增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù),可不可以高于增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 21:19
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
你好,正常的應(yīng)該是一樣的,但是也有特殊的情況,比如你們提供服務(wù),增值稅繳納了,但是所得稅是按月確認(rèn)收入。
2022 05/30 21:20
84784951
2022 05/30 21:25
所得稅的收入高于增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)也是可以的嗎?
星河老師
2022 05/30 21:25
同學(xué)對(duì)的,特殊情況下是可以的。
84784951
2022 05/30 21:26
老師,那需不需要補(bǔ)繳增值稅?
84784951
2022 05/30 21:45
老師?還在嗎?
星河老師
2022 05/30 21:52
同學(xué), 在的,這個(gè)相差的金額有多少? 是不是有些漏開(kāi)票了?
84784951
2022 05/30 22:02
差了兩百多的銷(xiāo)售,成本差了兩百多,
84784951
2022 05/30 22:04
進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)中間差額是三十多,算下來(lái)增值稅是四萬(wàn)多,這個(gè)四萬(wàn)多,可不可以在今年流動(dòng)補(bǔ)繳增值稅
星河老師
2022 05/30 23:06
同學(xué),可以的,今年可以累計(jì)把它申報(bào)在增值稅申報(bào)表當(dāng)中。
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