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老師好!增值稅留底抵欠是如何申報的?

84784986| 提問時間:2022 05/30 18:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,直接在主表的中間有一個項(xiàng)目“上期留抵”,數(shù)據(jù)依據(jù)上個月主表的“期末留抵”項(xiàng)目的數(shù)據(jù)填寫就行了
2022 05/30 18:45
84784986
2022 05/30 18:59
老師,能舉例說明嗎?在主表第13欄填寫,附表二的第21欄填嗎?上月欠的附加稅能抵嗎?
易 老師
2022 05/30 19:53
是的沒錯, 是這樣的,填了上期留底,后面的數(shù)據(jù)會自動計算的。
84784986
2022 05/30 19:55
那上月欠的附加稅能一起抵嗎?還是只能抵上月欠的增值稅?
易 老師
2022 05/30 19:57
留底會一起抵掉的。
84784986
2022 05/30 20:01
那附表二的第21欄的數(shù)據(jù)是填增值稅+附加稅+滯納金還是增值稅+滯納金?
易 老師
2022 05/30 20:08
學(xué)員您好是增值稅+滯納金
84784986
2022 05/30 20:09
那上月欠的附加稅只能交,不能抵嗎?
易 老師
2022 05/30 20:23
附加稅是單獨(dú)申報的
84784986
2022 05/30 20:35
那就是不能抵了吧?
易 老師
2022 05/30 20:37
是的沒錯, 是這樣的
84784986
2022 05/30 20:43
好的,謝謝老師
易 老師
2022 05/30 20:51
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