問題已解決

第四季度的企業(yè)所得稅計提后,在次年1月扣繳,然后在年終匯算清繳的時候有發(fā)生退稅情況,請問收到退稅的會計分錄應該怎么做

84785029| 提問時間:2022 05/30 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022 05/30 16:18
84785029
2022 05/30 16:20
不需要涉及到以前年度損益調整科目嗎
郭老師
2022 05/30 16:22
你是企業(yè)會計準則做賬嗎?
84785029
2022 05/30 16:23
小企業(yè)會計準則
郭老師
2022 05/30 16:24
都不需要以前年度損益調整的。
84785029
2022 05/30 16:30
那收到其他退稅的,應該計入營業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 05/30 16:40
你好,你得看一下具體的是哪一個稅款,如果是附加稅六稅兩費減半的可以。
84785029
2022 05/30 16:47
是有多繳的增值稅和附加稅
郭老師
2022 05/30 16:48
你好,增值稅的借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出,這個是增量留底退稅。
郭老師
2022 05/30 16:48
六稅兩費減半的,可以借銀行存款貸營業(yè)外收入。
84785029
2022 05/30 16:49
我們是小規(guī)模納稅人,也要做進項轉出嗎
郭老師
2022 05/30 16:50
借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅
84785029
2022 05/30 16:54
那收到的三代手續(xù)費退費呢
郭老師
2022 05/30 16:57
借銀行存款 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費應交增值稅
郭老師
2022 05/30 16:57
我是四月份之后收到的,沒有應交稅費,應交增值稅。
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