問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,收到的企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,應(yīng)該怎么記賬呀
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退稅會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
實(shí)際收到退回的稅款時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 06/13 14:49
84784998
2023 06/13 14:59
如果不要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,如何調(diào)整去年的賬呢
宋生老師
2023 06/13 15:02
你好,借,銀行存款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
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