問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,收到的企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,應(yīng)該怎么記賬呀

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/13 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 06/13 14:49
84784998
2023 06/13 14:59
如果不要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,如何調(diào)整去年的賬呢
宋生老師
2023 06/13 15:02
你好,借,銀行存款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
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