問題已解決

老師好,我想咨詢下,我公司主營業(yè)務(wù)收入是咨詢服務(wù)費(fèi),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋做?

84784971| 提問時(shí)間:2022 05/30 10:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借助業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,或者是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 05/30 10:37
84784971
2022 05/30 10:40
那計(jì)提工資不用做了,直接做月末結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784971
2022 05/30 10:41
這樣可以嗎?
郭老師
2022 05/30 10:42
可以的,可以這么做的。
84784971
2022 05/30 10:49
但是老師,應(yīng)付職工薪酬金額沒多少啊
郭老師
2022 05/30 10:51
好,那你的成本都有哪一些?
84784971
2022 05/30 10:53
沒有其他的成本了
郭老師
2022 05/30 10:55
那你的利潤就是很高,實(shí)際利潤很高。
84784971
2022 05/30 10:56
那這樣的話,沒有其他成本就要交所得稅了吧?
84784971
2022 05/30 10:57
如果有餐費(fèi)和油費(fèi),辦公費(fèi)之類的直接入管理費(fèi)用吧?
84784971
2022 05/30 10:57
管理費(fèi)用不用直接結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
郭老師
2022 05/30 11:03
好看你的利潤總額,你這個(gè)利潤總額是減去期間費(fèi)用之后。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~