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一般計(jì)稅我開票出去:借:應(yīng)收賬款(某單位),代:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工程收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

84784965| 提問時(shí)間:2017 05/11 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的
2017 05/11 10:30
84784965
2017 05/11 10:33
@鄒老師:如果這個(gè)稅額我有進(jìn)項(xiàng)把它低了,就不計(jì)提,這筆帳就可以了。如果沒有進(jìn)項(xiàng)可低我就要計(jì)提,然后交交納稅額對(duì)嗎?
鄒老師
2017 05/11 10:34
你好,不管有沒有進(jìn)項(xiàng),都需要做銷項(xiàng) 只是有進(jìn)項(xiàng)抵扣,應(yīng)納稅額就會(huì)減少而已
84784965
2017 05/11 10:37
@鄒老師:銷項(xiàng)怎么做呢?
鄒老師
2017 05/11 10:37
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784965
2017 05/11 10:39
@鄒老師:是這樣做,但不用再計(jì)提和交納對(duì)吧!
鄒老師
2017 05/11 10:40
有應(yīng)納稅額就需要做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)的
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