問題已解決

老師,固定資產(chǎn)賣出去,并且開了發(fā)票,做發(fā)票那筆分錄時,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,銷項稅額,為了讓利潤表的收入與增值稅申報的銷項金額一致,我可以做:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,再,借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:固定資產(chǎn)清理嗎?

84784977| 提問時間:2022 05/30 08:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,正規(guī)的憑證是你第一個做的那個憑證,如果說你感覺別扭的話,你也可以計入其他業(yè)務(wù)收入,這是一個辦法,或者是另外一個辦法,您匯算清繳的時候做納稅調(diào)整,就是調(diào)整收入就可以了。
2022 05/30 08:43
84784977
2022 05/30 08:50
做匯算的時候要調(diào)整,在哪里調(diào)呀,怎么調(diào)呢,因為去年的賬不是我做的,現(xiàn)在匯算了,發(fā)現(xiàn)利潤表跟納稅申報表的收入不一致,謝謝老師
李霞老師
2022 05/30 09:00
你好,打開你的納稅調(diào)整項目表,你看到第一個模塊收入的模塊里面有一行,其他有一個行,它的名字就叫其他。然后你打開以后,你在那個行里面填寫你的稅收收入金額就行。
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