問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我4月份開(kāi)了100萬(wàn)元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對(duì)方單位款沒(méi)到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個(gè)稅款能退嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/27 18:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以紅沖的,你這個(gè)是自己開(kāi)的還是代開(kāi)的?
2022 05/27 18:37
郭老師
2022 05/27 18:37
代開(kāi)的沒(méi)法橫沖,必須發(fā)票聯(lián)次齊全才行。
84785040
2022 05/27 18:38
自己開(kāi)的票,交的增值稅怎么辦
郭老師
2022 05/27 18:45
你好,那這個(gè)退貨嗎?如果退貨的話紅沖抵扣你當(dāng)月的正數(shù),如果抵扣不完的一般納稅人一般都是劉迪,不退稅。
84785040
2022 05/27 18:48
老師,我是銷(xiāo)項(xiàng),增值稅已交完了,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅能退嗎
郭老師
2022 05/27 18:49
一般納稅人不退,留著以后抵扣
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