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收到客戶開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)需要操作嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/27 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要操作的,你如果你之前已經(jīng)抵扣了,你現(xiàn)在只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的 然后在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
2022 05/27 15:06
84785034
2022 05/27 15:09
老師,麻煩問下分錄應(yīng)該怎么做?來貨時(shí)是借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款
84785034
2022 05/27 15:09
是已經(jīng)認(rèn)證了
84785034
2022 05/27 15:09
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
郭老師
2022 05/27 15:10
借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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