問題已解決
現(xiàn)實中大家做賬都是根據(jù)發(fā)票?進貨是根據(jù)送貨單做賬還是客戶把發(fā)票開來再做賬?
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速問速答你好,收到一個原始憑證,自己保存好了,然后你再月中或者是在月末
自己看一下是同一個單位的和在一塊做
2022 05/27 14:02
郭老師
2022 05/27 14:03
最好根據(jù)原始憑證發(fā)生的,時間
郭老師
2022 05/27 14:03
最好是根據(jù)原始憑證發(fā)生的時間來做賬。
84785003
2022 05/27 14:03
好多會計根據(jù)開具銷售發(fā)票,反推領用材料結轉庫存商品,這樣違法?
郭老師
2022 05/27 14:07
這個得看你們到的發(fā)票的情況,如果沒有發(fā)票,你這么做了,稅前扣除了,這你們單位多抵扣所得稅。
84785003
2022 05/27 14:10
如果都有發(fā)票
郭老師
2022 05/27 14:12
可以的,這個只不過是你在推算的過程中不是那么準確
有多有少
但是總體上差不很多
郭老師
2022 05/27 14:12
需要注意一下庫存的
84785003
2022 05/27 14:13
不違法吧
郭老師
2022 05/27 14:14
你好,這個不違法的。
84785003
2022 05/27 14:14
當月的銷售都是過好幾個月開發(fā)票
郭老師
2022 05/27 14:14
那你確認收入是在哪一個月?
郭老師
2022 05/27 14:14
所以在這個月銷售出去,在年底才開發(fā)票確認收入,你的納稅義務晚了。
84785003
2022 05/27 14:14
最少三個月有的一年
84785003
2022 05/27 14:15
確認的時候是客戶付款的金額,余款不付錢的暫時不確認
郭老師
2022 05/27 14:25
你好,那你的納稅義務晚了。
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