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老師,21年少暫估庫存了,也少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,21年還做了提盈余公積,22年來票做以前年度損益調(diào)整,那盈余公積也要再計(jì)提是嗎?

84784988| 提問時(shí)間:2022 05/27 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
盈余公積不需要計(jì)提之前多計(jì)提的,需要紅沖。
2022 05/27 13:05
84784988
2022 05/27 13:08
明白了老師,因?yàn)槌杀径嗔?,所以盈余公積要紅沖,所以像您說的借:盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤
郭老師
2022 05/27 13:10
對(duì)的是的,做相反的分錄就可以。
84784988
2022 05/27 13:11
我寫錯(cuò)了老師,您寫的是 借:盈余公積 貸:利潤分配-提取盈余公積 借:利潤分配-提取盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤
郭老師
2022 05/27 13:18
是的是的,是這么做的。
84784988
2022 05/27 13:19
好的謝謝老師
郭老師
2022 05/27 13:19
不用客氣,工作順利
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