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建筑勞務(wù)公司一般納稅人,收到**公司30萬(wàn)開票3%增值稅專用發(fā)票,收1%的管理費(fèi),我公司需要繳納什么稅費(fèi),金額多少?

84785028| 提問時(shí)間:2022 05/26 20:16
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),收到發(fā)票不需要繳納稅金
2022 05/26 21:11
84785028
2022 05/26 21:28
想問下這些稅金都是啥,多少,
魯老師
2022 05/26 21:32
收到30萬(wàn)發(fā)票你這里可以抵扣8737,86元增值稅,可以少交稅
84785028
2022 05/27 06:18
說錯(cuò)了,這30萬(wàn)是收**公司的以本公司的名字支付出去的,是銷項(xiàng),本公司應(yīng)該繳納多少增值稅和附加稅?
魯老師
2022 05/27 07:22
增值稅=30/(1+3%)*3% 附加稅等于需要繳納的增值稅*12%
84785028
2022 05/27 08:31
附加稅現(xiàn)在不是減半么?
魯老師
2022 05/27 08:34
小微企業(yè)減半征收
84785028
2022 05/27 08:35
我們收到這個(gè)專票是不能抵扣的吧?
84785028
2022 05/27 08:35
水利基金也是減半征收么?
魯老師
2022 05/27 08:35
專票是可以抵扣的
84785028
2022 05/27 08:36
被**方的專票3%能抵扣?
魯老師
2022 05/27 08:36
你好,可以的,勞務(wù)開3%專票就是可以抵扣的
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