問(wèn)題已解決

老師,21年報(bào)稅其中有部分未開票收入未進(jìn)行增值稅申報(bào),匯算清繳可以一起匯算嗎,需要填寫那個(gè)表呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/26 19:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是可以一起的,填寫A101010
2022 05/26 19:23
84784987
2022 05/26 19:30
那所需補(bǔ)繳的增資稅等在哪里體現(xiàn)呀
小林老師
2022 05/26 20:58
您好,不在利潤(rùn)表和匯算清繳體現(xiàn)
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