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2019年8月1日,江南公司現(xiàn)金日記賬的期初余額為295元,銀行存款日記賬的期 記賬和銀行存款日記賬的登記。 余額為98700元。該公司8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)2日,以銀行存款歸還前欠凱樂公司貨款67800元。 (2)3日,出售甲產(chǎn)品2000件,價款共計(jì)200000元,增值稅稅額26000元。貨 收存銀行 (3)5日,以銀行存款上交企業(yè)所得稅18000元。 (4)6日,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用 (5)7日,職工方平出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元 (6)8日,以銀行存款歸還前欠明星公司貨款110740元。 (7)9日,收到大明公司前欠貨款34290元,存入銀行。 (8)10日,以銀行存款35000元支付本月職工工資。 (9)12日,收到天源公司前欠貨款22600元,存入銀行 (10)14日,以銀行存款支付外購A材料的價款94000元,增值稅稅額12220元 (11)15日,以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)450元。 (12)20日,向銀行借入短期借款1100存入銀行。 (13)21日,購置辦公用品500元,以現(xiàn)金支付。 (14)25日,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 倌制相應(yīng)的會計(jì)分錄,并據(jù)以登

84784960| 提問時間:2022 05/26 15:19
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1 借,應(yīng)付賬款67800 貸,銀行存款67800 2 借,銀行存款226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000 3 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅18000 貸,銀行存款18000 4 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 5 借,其他應(yīng)收款500 貸,銀行存款500 6 借,應(yīng)付賬款110740 貸,銀行存款110740 7 借,銀行存款34290 貸,應(yīng)收賬款34290 8 借,應(yīng)付職工薪酬35000 貸,銀行存款35000 9 借,銀行存款22600 貸,應(yīng)收賬款22600 10 借,原材料94000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)12220 貸,銀行存款 11 借,管理費(fèi)用450 貸,庫存現(xiàn)金450 12 借,銀行存款1100 貸,短期借款1100 13 借,管理費(fèi)用500 貸,庫存現(xiàn)金500 14 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款;
2022 05/26 15:29
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