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一般情況下,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表(A100000)第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計(jì)數(shù),應(yīng)大于當(dāng)年度增值稅申報(bào)年度累計(jì)銷售收入。這是是什么意思?為什么會(huì)大于?

84785040| 提問時(shí)間:2022 05/26 13:04
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有的時(shí)候你無票收入的話,可能你不需要申報(bào)增值稅,就可能會(huì)產(chǎn)生這種。
2022 05/26 13:05
84785040
2022 05/26 13:06
無票收入為什么不需要申報(bào)增值稅?
李霞老師
2022 05/26 13:10
你好,你得看具體什么業(yè)務(wù)呀,它有的時(shí)候它就是為了嗯,增加自己的利潤,來無緣無故的增加了收入。所以這種不需要申報(bào)增值稅的。
84785040
2022 05/26 13:12
不是很懂,說明一下,銷售都有增值稅,難道是零稅率?
李霞老師
2022 05/26 13:12
你好,不是那個(gè)意思,他有的公司他覺得自己利潤太小了,他想多交點(diǎn)兒稅,所以他就會(huì)調(diào)增收入。
84785040
2022 05/26 13:15
調(diào)增收入,那也是要交增值稅的,怎么有不用交增值稅的收入呢?
李霞老師
2022 05/26 13:17
你好,這又不是他公司的正常業(yè)務(wù),他不會(huì)交的。
84785040
2022 05/26 13:21
營業(yè)外收入也是要交稅吧,
李霞老師
2022 05/26 13:22
營業(yè)外收入,它一般是要交企業(yè)所得稅的。嗯,但是你比如說那個(gè)每年的個(gè)人所得稅,按照2%給咱公司退回來的那個(gè)傭金,他是要交增值稅。
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