問題已解決
老師好,想請問一下以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出,補覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
借以前年度損益調(diào)整(增值稅和附加稅)
營業(yè)外支出(滯納金)
貸銀行存款
2022 05/25 21:02
易 老師
2022 05/25 21:02
1、增值稅
借庫存或原材料等
貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費—未交增值稅
借應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸銀行存款。
84784963
2022 05/25 21:15
兩種都可以嗎?
84784963
2022 05/25 21:22
這個是補交的明細,附加稅怎么處理?麻煩老師給寫個分錄可以嗎?
易 老師
2022 05/25 21:27
增值稅就按下面第2個分錄,增值稅以外的按合計按上面的分錄填
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