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跨年已經(jīng)入帳發(fā)票已經(jīng)裝訂成冊了,退貨了,還用退回發(fā)票嗎?怎么操作

84784952| 提問時間:2022 05/25 18:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是普通發(fā)票的需要,如果是專票,你們單位沒有認證的也需要,其他的不用。
2022 05/25 18:42
84784952
2022 05/25 18:46
老師,普票退回的話,就是要把去年的帳本給拆開呀,那做賬的分錄,我是應該怎么做?做在今年退回發(fā)票的當月嗎?
郭老師
2022 05/25 18:46
自己留存一個復印件,用復印件做原始憑證。
郭老師
2022 05/25 18:46
然后你把發(fā)票退給對方就可以了。
郭老師
2022 05/25 18:46
紅沖做到今年,做到退回去的當月。
84784952
2022 05/25 18:58
老師,紅沖就是直接負數(shù)分錄就可以了吧,還用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/25 19:06
這個當時的分錄是怎么做的?
郭老師
2022 05/25 19:06
因為他還給你重新開,這個不影響你做以前年度損益調(diào)整或者是紅蟲檔期的都可以。
84784952
2022 05/26 11:20
老師,這個是退貨了退款了,發(fā)票退回,款退回來了,就不開發(fā)票了
郭老師
2022 05/26 11:24
你好,那紅沖用以前年度損益調(diào)整來紅沖匯算清繳的時候可以減少你的收入。
84784952
2022 05/26 11:43
老師,能寫一下分錄嗎?帶以前年度損益調(diào)整的紅沖不會,請指教
郭老師
2022 05/26 11:44
你好,你是購買方還是銷售方的?
84784952
2022 05/26 16:18
我是購買方,老師
郭老師
2022 05/26 16:20
借庫存商品貸應付賬款借主營業(yè)務成本貸庫存商品,之前是這么做的嗎?如果是的話, 借應付賬款貸庫存商品 借 庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
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