問題已解決
郭老師 是之前的賬,當(dāng)時疫情政策,普票免稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),
不好意思。接錯了郭老師的題目,請重新提@郭老師。
或者可以把之前問題的截圖給到我,我來幫你解答
2022 05/25 14:47
84784966
2022 05/25 15:22
好的 老師 紅沖銷項,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入分錄怎么寫呢 我之前確認(rèn)收入是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
星河老師
2022 05/25 15:30
同學(xué),
確認(rèn)收入是
借:應(yīng)收賬款,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
現(xiàn)在紅沖銷項,你開了紅沖發(fā)票了嗎?
這個
借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸?營業(yè)外收入
84784966
2022 05/25 15:32
不是的 ?是去年的賬,開的普票,當(dāng)時疫情有政策普票可以免,當(dāng)時開的百分之一的稅率,稅額直接免的。還要計到營業(yè)外收入嗎
星河老師
2022 05/25 15:38
同學(xué)
如果是去年開了1%的發(fā)票? 現(xiàn)在重新紅沖是需要計入營業(yè)外收入的。
84784966
2022 05/25 15:39
不是紅沖發(fā)票 ?就是我開了百分之一的普票,但是普票稅額是免的,我怎么確認(rèn)收入分錄
星河老師
2022 05/25 15:47
好的 同學(xué),
就是你開了1%的發(fā)票,但現(xiàn)在疫情期間,不需要你繳納增值稅,是這個意思。知道的。
借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸?營業(yè)外收入
就是以上的分錄呀。
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