問題已解決

郭老師 是之前的賬,當時疫情政策,普票免稅

84784966| 提問時間:2022 05/25 14:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 不好意思。接錯了郭老師的題目,請重新提@郭老師。 或者可以把之前問題的截圖給到我,我來幫你解答
2022 05/25 14:47
84784966
2022 05/25 15:22
好的 老師 紅沖銷項,結轉到營業(yè)外收入分錄怎么寫呢 我之前確認收入是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
星河老師
2022 05/25 15:30
同學, 確認收入是 借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項 現在紅沖銷項,你開了紅沖發(fā)票了嗎? 這個 借?應交稅費-應交增值稅-銷項 貸?營業(yè)外收入
84784966
2022 05/25 15:32
不是的 ?是去年的賬,開的普票,當時疫情有政策普票可以免,當時開的百分之一的稅率,稅額直接免的。還要計到營業(yè)外收入嗎
星河老師
2022 05/25 15:38
同學 如果是去年開了1%的發(fā)票? 現在重新紅沖是需要計入營業(yè)外收入的。
84784966
2022 05/25 15:39
不是紅沖發(fā)票 ?就是我開了百分之一的普票,但是普票稅額是免的,我怎么確認收入分錄
星河老師
2022 05/25 15:47
好的 同學, 就是你開了1%的發(fā)票,但現在疫情期間,不需要你繳納增值稅,是這個意思。知道的。 借?應交稅費-應交增值稅-銷項 貸?營業(yè)外收入 就是以上的分錄呀。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~