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1.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料23280元。2.本月應(yīng)付職工工資10000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。4.計提固定資產(chǎn)折舊費4800元,其中,車間應(yīng)提3600元,廠部應(yīng)提1200元。5.月末將本月制造費用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。6.本月生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本

84785034| 提問時間:2022 05/24 17:57
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好? 根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄1.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料23280元。 借,生產(chǎn)成本23280 貸,原材料23280 2.本月應(yīng)付職工工資10000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。 借,生產(chǎn)成本6000 借,制造費用2000 借,管理費用2000 貸,應(yīng)付職工薪酬10000 3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。 借,管理費用1000 貸,銀行存款1000 4.計提固定資產(chǎn)折舊費4800元,其中,車間應(yīng)提3600元,廠部應(yīng)提1200元。 借,制造費用3600 借,管理費用1200 貸,累計折舊4800 5.月末將本月制造費用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 借,生產(chǎn)成本5600 貸,制造費用5600 6.本月生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 借,庫存商品23280+6000+5600 貸,生產(chǎn)成本
2022 05/24 18:36
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